Relance facture impayée : modèles emails et lettres prêts à copier (automatiser avec PropulseCRM)

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Relance facture impayée : modèles d’emails et lettres prêts à copier (et comment automatiser)

Une facture impayée sur cinq n’est jamais réglée spontanément. Pour les freelances et auto-entrepreneurs, les retards de paiement représentent un vrai danger de trésorerie. La bonne nouvelle : une relance facture impayée bien rédigée règle la majorité des situations — à condition de savoir quand et comment relancer.

Dans cet article, retrouvez 3 modèles d’emails et de lettres prêts à copier pour chaque étape de relance, les erreurs à ne pas commettre, et comment automatiser vos relances avec un logiciel de facturation intégré pour ne plus jamais courir après vos paiements.

Freelance face à une facture impayée – comment relancer un client

Pourquoi les factures impayées sont le cauchemar des freelances et auto-entrepreneurs

En France, le délai légal de paiement entre professionnels est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture (60 jours maximum selon accord mutuel). Pourtant, près de 30 % des factures B2B sont payées en retard. Pour un auto-entrepreneur ou un freelance qui n’a pas de trésorerie tampon, un seul client mauvais payeur peut déstabiliser l’ensemble de l’activité.

La relance amiable est souvent suffisante : dans 80 % des cas, un simple rappel par email suffit à débloquer le paiement. Le problème ? La plupart des indépendants n’osent pas relancer, ou le font trop tard et avec des messages trop vagues.

Quand envoyer une relance ? Le bon timing selon le retard

  • J+1 à J+3 après échéance : première relance amiable par email — ton cordial, rappel simple
  • J+8 à J+15 : deuxième relance plus ferme — on rappelle les pénalités de retard
  • J+30 : troisième relance (mise en demeure) — ton formel, envoi en recommandé
  • Au-delà : procédure judiciaire (injonction de payer, recouvrement)

Modèles de relance facture impayée : de la 1ère à la 4ème relance

Copiez-collez chaque modèle — email, courrier ou SMS selon l’étape. Adaptez les champs entre [crochets].

1ère relance de facture impayée : modèle email amiable (J+7)

La 1ère relance intervient 7 à 10 jours après l’échéance. Ton reste aimable — l’oubli est fréquent. Vous n’avez pas encore de raison d’être ferme.

Objet email

Facture n°[NUMÉRO] — rappel déchéance du [DATE]

Corps du message

Bonjour [Prénom],

Je me permets de vous contacter au sujet de la facture n°[NUMÉRO] d’un montant de [MONTANT]€, émise le [DATE FACTURE] et dont le règlement était attendu le [DATE ÉCHÉANCE].

Sauf erreur ou omission de ma part, celle-ci n’a pas encore été réglée. Je sais que cela peut être un simple oubli, aussi je me permets ce petit rappel.

Si le virement a déjà été effectué, veuillez ne pas tenir compte de ce message.

Restant disponible pour toute question,
Cordialement,
[Votre nom]

Envoi recommandé : 7 à 10 jours après l’échéance • Format : email uniquement

2ème relance de facture impayée : modèle email ferme (J+20)

Toujours sans réponse après la 1ère relance ? Le ton change. Vous signalez que la situation est prise au sérieux et que vous attendez une réponse sous 48 heures.

Objet email

URGENT : facture n°[NUMÉRO] impayée — 2ème relance

Corps du message

Bonjour [Prénom],

Sauf erreur de ma part, la facture n°[NUMÉRO] d’un montant de [MONTANT]€, émise le [DATE] et échue le [DATE ÉCHÉANCE], n’a toujours pas été réglée malgré mon premier rappel du [DATE 1ERE RELANCE].

Je vous demande de bien vouloir procéder au règlement dans un délai de 48 heures.

Sans réponse de votre part, je me verrai contraint d’engager une procédure de recouvrement, ce que je souhaite évidemment éviter.

Dans l’attente de votre retour,
[Votre nom]
[Téléphone direct]

Modèle SMS 2ème relance

Bonjour [Prénom], je vous relance pour la facture n°[NUMÉRO] de [MONTANT]€ échue le [DATE]. Merci de régler dans les 48h ou de me contacter. [Votre nom]

Envoi recommandé : 15 à 20 jours après l’échéance • Format : email + SMS

3ème relance de facture impayée : lettre recommandée (J+35)

La 3ème relance se fait par courrier recommandé avec accusé de réception. C’est une étape clé : elle constitue une preuve irréfutable en cas de procédure judiciaire ultérieure.

Objet courrier recommandé

Lettre de relance avant mise en demeure — Facture n°[NUMÉRO]

Courrier recommandé AR

[Votre nom / Raison sociale]
[Adresse]
[CP Ville]

[Nom client]
[Adresse client]
[CP Ville client]

[Ville], le [DATE]

Objet : 3ème relance — Facture impayée n°[NUMÉRO]

Madame, Monsieur,

Malgré mes précédentes relances en date du [DATE 1] et du [DATE 2], la facture n°[NUMÉRO] d’un montant de [MONTANT]€ TTC, émise le [DATE FACTURE] et dont l’échéance était fixée au [DATE ÉCHÉANCE], demeure à ce jour impayée.

Par la présente, je vous mets en demeure de régler la somme de [MONTANT]€ TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal courant ([MONTANT INTÉRÊTS]€) et de l’indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement, soit un total de [MONTANT TOTAL]€, dans un délai de 8 jours à compter de la réception du présent courrier.

Passé ce délai, je me réserve le droit d’engager toute procédure judiciaire de recouvrement à vos frais et dépens.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

[Signature]

Envoi recommandé : 30 à 35 jours après l’échéance • Format : courrier recommandé AR obligatoire

4ème relance de facture impayée : mise en demeure officielle (J+50)

La 4ème relance est la dernière étape amiable avant la procédure judiciaire. Elle prend la forme d’une mise en demeure formelle, de préférence rédigée par un avocat ou envoyée via une huissier. Cependant, vous pouvez la rédiger vous-même.

Mise en demeure — courrier recommandé AR

[Votre nom / Raison sociale]
[Adresse]
[CP Ville]

[Nom client]
[Adresse client]

[Ville], le [DATE]
Lettre recommandée avec AR

OBJET : MISE EN DEMEURE DE PAYER — FACTURE N°[NUMÉRO]

Madame, Monsieur,

Malgré mes rappels successifs (relances des [DATES]), la facture n°[NUMÉRO] d’un montant de [MONTANT]€ TTC reste impayée.

Par la présente mise en demeure, je vous somme de régler sous 8 jours la somme totale de :
• Principal : [MONTANT]€
• Intérêts de retard (taux BCE + 10 points) : [MONTANT]€
• Indemnité forfaitaire légale : 40,00€
• TOTAL DÛ : [MONTANT TOTAL]€

Passé ce délai, sans règlement, j’engagerai sans autre avertissement :
• Une procédure d’injonction de payer
• Ou une assignation en justice

Les frais de procédure seront à votre charge exclusive.

[Signature + cachet si entreprise]

⚠️ Après la 4ème relance : si aucun règlement n’intervient, saisissez le tribunal compétent (procédure simplifiée d’injonction de payer pour les créances inférieures à 5 000€, tribunal de commerce pour les créances B2B supérieures). PropulseCRM gère et archive toutes vos relances pour constituer votre dossier de preuves.

Les erreurs à éviter dans vos relances clients

  • Attendre trop longtemps : relancez dès J+1, pas J+30
  • Ton trop agressif dès la première relance : commencez toujours par l’amiable
  • Ne pas mentionner le montant et le numéro de facture : soyez précis pour faciliter le traitement
  • Relancer sans lien de paiement : incluez toujours un moyen de payer immédiatement
  • Ne pas archiver les relances : gardez une trace écrite de chaque tentative en cas de litige

Comment automatiser vos relances avec un logiciel de facturation

La vraie solution pour ne plus jamais relancer manuellement : utiliser un logiciel de facturation avec relances automatiques. PropulseCRM vous permet de :

  • Configurer des relances automatiques à J+1, J+7 et J+30 après échéance
  • Personnaliser le ton et le contenu de chaque email de relance
  • Suivre en temps réel l’état de chaque facture (envoyée, vue, payée, en retard)
  • Proposer un lien de paiement GoCardless directement dans l’email de relance
Relances automatiques de factures impayées via logiciel – PropulseCRM

Fini les relances manuelles avec PropulseCRM

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Outils PropulseCRM pour mieux facturer

Relance facture impayée

Il n’y a pas de délai légal minimum entre l’échéance et la première relance — vous pouvez relancer dès le lendemain de l’échéance. En pratique, la plupart des professionnels attendent 7 à 10 jours (1ère relance amiable), puis 20 jours (2ème relance ferme), 35 jours (3ème relance par courrier recommandé) et 50 jours (mise en demeure). La loi LME fixe le délai de paiement légal à 30 jours après réception de la facture (sauf accord contractuel).
La 2ème relance doit être plus ferme que la 1ère. Elle doit : (1) rappeler explicitement le numéro et le montant de la facture, (2) citer la date de la 1ère relance restée sans effet, (3) fixer un délai clair (48 heures), (4) mentionner les conséquences en cas de non-paiement (procédure de recouvrement). Envoyez-la par email avec une demande de confirmation de lecture, et idéalement par SMS pour maximiser les chances de lecture.
La 3ème relance doit obligatoirement être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR). Elle constitue une preuve légale en cas de procédure judiciaire. Le courrier doit inclure : vos coordonnées et celles du débiteur, la référence complète de la facture, les montants dus (principal + intérêts de retard + indemnité forfaitaire de 40€), un délai de règlement (8 jours) et une mise en garde sur les suites judiciaires. Conservez l’accusé de réception.
Les intérêts de retard sont dus de plein droit dès le lendemain de l’échéance, sans qu’il soit nécessaire d’envoyer une mise en demeure préalable (article L441-10 du Code de commerce). Le taux minimum légal est 3 fois le taux d’intérêt légal (environ 6-9%/an selon l’année). Vous avez également le droit de réclamer une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sur toute facture B2B impayée. Ces montants doivent figurer dans vos CGV.
Oui. PropulseCRM permet de configurer des séquences de relance automatiques sur chaque facture : relance à J+7, J+20, J+35 par email — sans intervention manuelle. Chaque relance est archivée avec sa date et son statut, constituant un dossier de preuves complet. Un lien de paiement en ligne peut être intégré dans chaque email de relance pour faciliter le règlement immédiat du client.